PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO QUE HACEN LOS COCOIN

 

Juramentación del Comité de Control Interno (COCOIN)

Es el acto público y solemne realizado por el Director Ejecutivo de la ONADICI, en el cual toma la promesa de ley a los miembros del comite de control interno institucional (COCOIN) designados por la maxima autoridad ejecutiva donde se comprometen a desempeñar el cargo para la consecusión de la implementación de control interno intitucional.

Plan de Trabajo del COCOIN

Es una herramienta que permite establecer, ordenar y sistematizar actividades, cronograma de trabajo y recursos orientados a la implemnetacion del control interno institucional. El plan contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que el COCOIN debe realizar para alcanzar los objetivos institucionales en determinado plazo.

Plan Implementación

Es un instrumento de gestión que tiene como objetivo principal proveer lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del estado para la implementación de los componentes que conforman el sistema de control interno y se han aplicados en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actuaciónes institucionales.

Política Institucional de Control Interno Institucional

Es una decisión escrita o directriz emitidad por la MAE y que debe ser divulgada entendida y acatada por todos los servidores públicos sobre la implementación del control interno institucional.

Taller de Autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII)

Es una herramienta que promueve la participación de una muestra representativa del personal de todos los niveles de la organización o de un programa para evaluar el conocimiento, la aplicación y participación del personal respecto a las operaciones que realiza, llegando a identificar, analizar, comentar, calificar y aportar con recomendaciones útiles y factibles para su mejora y fortalecimiento.

Manuales de Procesos y Procedimientos

Son un compendio de acciones documentadas que contienen en esencia la descripción de las actividades que se realizan, producto de las funciones institucionales donde se traducen en lo que  denominamos procesos y que entregan como resultado un producto o servicio especifico.

Matrices de Riesgos

Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuales son los riesgos relevantes para la seguridad de los procesos operativos, administrativos y estratégicos en funcion de la institución para lograr los objetivos.

Informes de Seguimiento Plan Trabajo

Son informes semestrales que elaboran los comites de control interno comunicando los resultados de las acciones implementadas de acuerdo a su plan de trabajo. 

Informes de Seguimiento Plan Implementación

Son informes trimestrales que elaboran los comites de control interno comunicando los resultados de las normas generales de control interno que decidieron aplicar plasmadas en su plan de implementación de control interno.

Circular ONADICI 001-2018